昆明市科协科技咨询服务中心2025年部门预算公开

监督索引号53010000373100400000

昆明市科协科技咨询服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市科协科技咨询服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市科协科技咨询服务中心2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市科协科技咨询服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市科协科技咨询服务中心以下简称单位或我中心是隶属于昆明市科学技术协会的公益一类事业单位,预算经费保障为补助事业单位,单位业务宗旨主要是为科技咨询服务事业提供管理和服务,负责为科技咨询服务事业进行行业指导,开展决策咨询、科技咨询与项目评估、编制和论证科技项目可行性报告、成果评价等活动,开展技术服务、技术培训、技术转让、技术开发等“四技”活动,负责科技信息和科技创新与创业服务,构架科技“金桥工程”。负责组织昆明市青少年科技创新大赛。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、技术服务工作部。

所属单位0个。

)重点工作概述

2025昆明市科协科技咨询服务中心全体干部职工将同心协力,积极推进各项工作开展。一是服务提高全民科学素质,实施创新引领崛起战略的具体实践,新建昆明市科普教育基地。二是经过专家评审及实地调研,遴选出2家及以上申报单位成立昆明市科技专家服务站。三是为巩固发展企事业科协组织工作,遴选出2家及以上企业成立企业科协,有效发挥人才的科技引领作用,进一步增强企业的自主创新能力,促进科研成果应用转化。四是根据市科协工作安排,咨询中心配合开展第39届昆明市青少年科技创新大赛活动,组织昆明市代表队参加39届云南省青少年科技创新大赛。五是依托科普教育基地开展创建全国文明城市昆明市科普教育基地社会主义核心价值观教育实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1事业编制9人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收1815318.88,其中:一般公共预算1815318.88,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加50928.96主要原因2025年人员经费增加,导致总收入增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1815318.88,其中本年收入1815318.88,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款1815318.88,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比增加50928.96主要原因2025年人员经费增加,导致总收入增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1815318.88。财政拨款安排支出1815318.88,其中:基本支出1815318.88,与上年对比增加了50928.96主要原因2025年人员经费增加,导致总收入增加项目支出0,与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

206-07-01机构运行支出1075150.88,主要用于在职人员工资、缴纳失业保险及日常办公支出

208-05-02-事业单位离退休支出163200.00元,主要用于单位离退休人员生活补助;

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出160960.00,主要用于缴纳在职人员养老保险

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出112000.00,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出;

210-11-02事业单位医疗133896.00元,主要用于单位在职职工医疗保险支出;

210-11-03公务员医疗补助50320.00,主要用于单位在职职工公务员医疗补助支出

210-11-99其他行政事业单位医疗支出7784,主要用于单位职工重特病医疗统筹支出;

221-02-01住房公积金支出112008.00,主要用于住房公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0,其中:政府采购货物预算0、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市科协科技咨询服务中心2025年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0,较上年增加0,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市科协科技咨询服务中心2025年因公出国(境)费预算为0,较上年增加0,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

昆明市科协科技咨询服务中心2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。

(二)公务接待费

昆明市科协科技咨询服务中心2025年公务接待费预算为0,较上年增加0,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

昆明市科协科技咨询服务中心2025年公务接待费与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市科协科技咨询服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0,较上年增加0,增长0%。其中:公务用车购置费0,较上年增加0,增长0%;公务用车运行维护费0,较上年增加0,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

昆明市科协科技咨询服务中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市科协科技咨询服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市科协科技咨询服务中心2025年机关运行经费安排0,与上年对比无变化主要原因是我单位为非参公管理事业单位,故无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,昆明市科协科技咨询服务中心资产总额497085.31,其中,流动资产262430.31,固定资产230455.00,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产4200.00,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加5694.21,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

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