昆明科普中心2024年度部门决算

监督索引号53010000373100301000

昆明科普中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明科普中心是昆明市科学技术协会下属的公益一类全额拨款事业单位。主要职责是整合社会资源力量,搭建多元化科普平台,丰富科普内容创作与供给,提高全民科学素质,展示科协良好社会形象。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:编辑室、综合信息室及办公室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市科学技术协会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人3;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

我单位日常负责收集、整理科技信息资料,组织、编印内部资料《昆明科技》,并面向基层完成发送工作。组织编印科普文化丛书,繁荣科普文化创作。组织设计制作科普信息资源类产品,持续优化科普资源供给。完成市科协委托的科普宣传工作,负责昆明市科学技术协会网站的日常管理维护;组织完成每年度的三下乡”“科技活动周等集中示范科普活动;完成市科协交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

注:昆明科普中心无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出,无三公经费、行政参公单位机关运行经费,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。因我单位整体支出纳入主管单位评价,故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明科普中心2024年度收入合计2598090.47。其中:财政拨款收入2598090.47,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计减少129365.10元,下降4.74%。其中:财政拨款收入减少129365.10元,下降4.74%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。收入减少的主要原因是我单位20238月退休1人,2024年人员经费较2023年减少

二、支出决算情况说明

昆明科普中心2024年度支出合计2598090.47。其中:基本支出2443889.47,占总支出的94.06%;项目支出154201.00,占总支出的5.94%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少129365.10元,下降4.74%。其中:基本支出减少162398.50元,下降6.23%;项目支出增加33033.40元,增长27.26%;无上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是我单位20238月退休1人,2024年人员经费较2023年减少项目支出增加的原因是2023年项目经费未全额拨付,部分欠款在2024年拨付开支。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明科普中心机构正常运转的日常支出2443889.47其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2303331.99元,占基本支出的94.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140557.48元,占基本支出的5.75%。人均人员经费191944.33元,人均公用经费11713.12元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明科普中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出154201.00其中:基本建设类项目支出0.00

《昆明科技》专项编印业务项目经费154201.00元,主要用于支付2023《昆明科技》邮费欠款26286.00元、设计印刷费欠款77400.00元,2024《昆明科技》邮费3715.00元、设计印刷费46800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明科普中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2598090.47占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少129365.10元,下降4.74%完成年初预算的97.37%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出1843658.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.96%完成年初预算的98.05%主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费造成预决算差异的主要原因是单位厉行节俭节约,精简公用经费开支。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出353572.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%完成年初预算的97.18%主要用于缴纳职工社会保险造成预决算差异的主要原因是职工薪酬调整,同步调整社保缴纳基数及缴纳金额。

9.卫生健康(类)支出204988.62,占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%完成年初预算的84.75%。主要用于缴纳职工医疗保险造成预决算差异的主要原因是职工薪酬调整,同步调整社保缴纳基数及缴纳金额。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出195871.00,占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%完成年初预算的107.42%。主要用于缴纳职工住房公积金及发放住房补贴造成预决算差异的主要原因是职工薪酬调整,同步调整社保缴纳基数及缴纳金额,以及职工住房补贴审批通过后发放。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.002024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数年初预算数一致

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年保持一致。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明科普中心2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明科普中心资产总额92779.04元,其中,流动资产8146.17元,固定资产84632.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少97364.74,其中固定资产减少6233.04。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额46800.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出46800.00元。授予中小企业合同金额46800.00元,其中:授予小微企业合同金额46800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000373100301111

昆明科普中心2024年度部门决算公开表20251016095251170


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